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番茄
于2017-06-05 13:15 发布 1288次浏览
职称:
2017-06-05 13:45
应交税金借方有3000.是不是表示增值税纳税申报表留抵也有3000?
番茄 追问
2017-06-05 13:48
问题二,前期认证都入账了,计入进项税了,但是纳税申报表没有申报抵扣这个要怎么处理呢?老师我需要具体答案,谢谢
解答
2017-06-05 13:26
是不含税的。 前期已经认证,申请的次月未申报的不能抵扣销项税了。
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| 官方答疑老师
★ 解题: 个
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番茄 追问
2017-06-05 13:48
解答
2017-06-05 13:26