送心意

职称

2017-06-05 13:45

应交税金借方有3000.是不是表示增值税纳税申报表留抵也有3000?

番茄 追问

2017-06-05 13:48

问题二,前期认证都入账了,计入进项税了,但是纳税申报表没有申报抵扣这个要怎么处理呢?老师我需要具体答案,谢谢

解答

2017-06-05 13:26

是不含税的。 
前期已经认证,申请的次月未申报的不能抵扣销项税了。

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