送心意

职称

2017-06-05 13:45

应交税金借方有3000.是不是表示增值税纳税申报表留抵也有3000?

番茄 追问

2017-06-05 13:48

问题二,前期认证都入账了,计入进项税了,但是纳税申报表没有申报抵扣这个要怎么处理呢?老师我需要具体答案,谢谢

解答

2017-06-05 13:26

是不含税的。 
前期已经认证,申请的次月未申报的不能抵扣销项税了。

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相关问题讨论
是不含税的。 前期已经认证,申请的次月未申报的不能抵扣销项税了。
2017-06-05 13:26:56
你好,是按照不含税17入账的
2020-06-10 15:36:50
第59题开始用与食堂的固定资产(是非增值税项目)是不能抵扣进项的,所以固定资产的入账价值是价税合计的。 而第60题题目信息已经明确说了购进时已抵扣过进项税额,且购进时是用于生产,是可以抵扣进项税额的。
2018-03-29 13:31:09
您好!是的。不含税。
2017-06-06 15:51:00
你好!你要分不同税率的不含税金额,他分别计算,就不会有差额了。
2017-08-01 11:22:01
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