本月出纳拿来的5月份单子里有增值税专用发票,但是还没有认证,再认证就要等到六月底了,这几张可以几账吗?如果记账和申报的就不一致了吧,不记账但是钱已经支出了和出纳账就不对了。有没有什么别的方法,比如设置什么科目先计入,下个月认证了再冲销?
刘婉悦
于2017-06-06 16:31 发布 738次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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可以抵扣进项税额。借:管理费用-保险费用 应交税费 贷:银行
2019-07-08 17:20:30
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1、借:工程施工
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付职工薪酬-福利费
2、借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款
3、借:工程施工
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-01-02 14:24:19
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你好,可以的
计入待抵扣进项税额明细就是了
2017-06-06 17:16:01
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您好!你直接贴进去去年的凭证。
2017-04-06 10:44:42
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这种品名是不严谨,不符合实际的。应开快递服务类品名的发票
2020-03-20 09:57:11
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