送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-06-07 08:23

含税金额490   不含税金额418.8 5月发票未到,分录怎么做

张艳老师 解答

2017-06-07 08:16

5月份材料可以暂估入账,等6月份收到发票做红冲处理,按取得的发票重新登记。 
6月份收到的发票,可以自开具之日起180天内认证抵扣的

张艳老师 解答

2017-06-07 11:42

借:原材料 4183.8 
   贷:应付账款-暂估 4183.8 
注意:暂估入账不要暂估上增值税

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相关问题讨论
您好,就 管理费用 差旅费 应交税费 待认证进项税额
2019-06-03 10:09:06
借库存商品 应交税费待认证, 贷银行存款 没有关系的。
2022-04-14 14:20:33
1、是餐费发票是不能抵扣进项的。 2、1月份应该做什么科目?
2018-02-27 17:03:06
5月份材料可以暂估入账,等6月份收到发票做红冲处理,按取得的发票重新登记。 6月份收到的发票,可以自开具之日起180天内认证抵扣的
2017-06-07 08:16:35
借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2018-11-27 16:34:56
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