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紫苏
于2022-07-29 10:51 发布 965次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-07-29 10:52
你好,有取得客运电子发票吗?
紫苏 追问
2022-07-29 10:54
就是我们坐车,卷票,上面写通用机打发票,有出租车发票专用章的
邹老师 解答
2022-07-29 10:55
你好,你仔细看一下你提供的图片,是工程款
刚才图片上传错了,这个对的
2022-07-29 10:56
你好,这个不可以计算抵扣
2022-07-29 10:57
这种大巴车的呢?
你好,也是一样不能抵扣的
2022-07-29 10:59
好的,我们不是好几个公司吗?那他拿开着另外一个公司抬头发票在这个公司报销,我该怎么走账呢?
你好,开着另外一个公司抬头发票在这个公司报销,不应当这样操作啊
2022-07-29 11:02
那可不可以,走,其他应收款-另外一个公司,贷:银行存款?这样支付给报销人
2022-07-29 11:03
你好,是你单位先垫付,然后找对方收取?
2022-07-29 11:04
对的。这样走账的话,可以吗?
2022-07-29 11:06
你好,如果实际情况是这样,只能这样做分录了
2022-07-29 11:07
接上面那个会计分录,那如果那个公司还钱时,借:银行存款,贷:其他应收款,那这张发票怎么做账呢?
2022-07-29 11:09
我明白了,是借:管理费用,贷:其他应收款
2022-07-29 11:11
你好,是你单位先垫付,然后找对方收取,这个过程是不涉及管理费用,也不会收到发票的
2022-07-29 11:13
我说的,管理费用,是在另外一个公司做账时,因为这张发票本身就是另外一个公司的,我做俩分录的吗不是。第一个分录是垫付时,第二个分录是发票走账时
2022-07-29 11:16
第一个分录是垫付时借:其他应收款,贷:银行存款收到款项借:银行存款,贷:其他应收款另外一个公司的分录是借:管理费用,贷:其他应付款借:其他应付款,贷:银行存款
2022-07-29 11:20
你说的不对,本身就是垫付的,就不可能再付两遍给报销人。第一个分录垫付时:借:其他应收款 贷:银行存款 第二个分录就是另外一个公司帐根据发票:借:管理费用 贷:其他应付款
2022-07-29 11:21
你好,请问我说的不对的地方具体是哪里,请指出来,谢谢代付,代收的一方第一个分录是垫付时借:其他应收款,贷:银行存款收到款项借:银行存款,贷:其他应收款另外一个公司的分录是借:管理费用,贷:其他应付款借:其他应付款,贷:银行存款
2022-07-29 11:22
这个过程没有付两遍代付的一方支付了一遍,然后另外一个公司支付给代付的公司(而不是支付给费用报销的个人)
2022-07-29 11:27
老师,我不明白的是,第一个分录是已经垫付个报销人了,他拿到钱了,那第二个公司分录时,那个贷,银行存款,是钱付给垫付公司的吧?不是付给报销人的是吧?
2022-07-29 11:29
好的,我明白了。谢谢老师。会好评的。
2022-07-29 11:30
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2022-07-29 10:54
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2022-07-29 10:55
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