送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-07-30 17:33

借,预收账款109万 贷:主营业务收入100万 增值税9万


借,应交税费,增值税0.9
贷,主营业务成本0.9

陈诗晗老师 解答

2022-07-30 17:33

这个你在申报表里面去体现这个差额扣除就行了,这个和开票有差异是。

金玖 追问

2022-07-30 17:35

做分录的时候不用提现土地出让金的事情。是吗?

陈诗晗老师 解答

2022-07-30 17:37

不用的,因为土地出让金直接再买这个土地的时候就已经体现了,后面你在销售的时候,直接是按照你优惠的那个9000的税额冲减主营业务成本就行了。

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相关问题讨论
这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19
您好,需要申报的。你只有这么点收入?
2020-01-19 20:19:01
这个填写不了,原则是填写负数,但是我看之前有学员反馈说是填写不了,你要是想填写,填写其他免税栏或者是小微企业免税栏是负数,不过需要去税局大厅申报,之前有学员反馈问税局这个说是不需要交税,直接0申报
2020-10-17 10:01:38
你好 ;   是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的   
2022-04-11 14:08:40
是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
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