刚刚接手一个公司,应交税费增值税明细账余额是借方6678.55,可增值税申报表上月交了300多增值税,本月进项留底8000多,感觉账上和申报表对不上呀,借方余额不是应该有留底么?
饱满的芝麻
于2017-06-07 16:46 发布 929次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-07 16:53
有差异申报本月有影响么?我看账上一直就有借方余额,怎么找原因,求老师详细指点,谢谢
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你好!一分钱计入财务费用就可以了。
2018-07-09 15:34:17
可以的,开票日起180天内认证都是有效的
2016-06-08 16:31:12
你好,对的,就是本月应交的增值税额。
2018-07-09 15:04:12
您好,附加税按照增值税申报表的数据为依据填写
2020-07-14 17:43:15
表4本期发生额里面
自己没有带出来,你可以手动填写。
2024-06-21 15:09:56
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