公司16年12月收到一笔收入,当时成本没办法预估,成本发票也没有来。于是挂在了专项应付款这个科目下。现在成本发票过来了,而且是专票。这个确认收入的分录如何写
瓜牛
于2017-06-07 21:42 发布 1699次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-07 21:44
您好,分录,借:专项应付款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
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您好,分录,借:专项应付款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-06-07 21:44:23
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暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
然后做销售结转成本的分录
2017-11-27 10:39:17
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不可以的,开具发票就需要确认收入,而不是挂账其他应付款的
2018-12-26 09:13:06
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是的,你可以先暂估入库,结转成本,后续发票和结转有问题就冲回暂估重新按发票做就可以
2019-03-14 18:19:20
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可以按完工程度确认收入(暂估未开票收入)
2018-11-20 09:59:21
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瓜牛 追问
2017-06-07 22:12
王雁鸣老师 解答
2017-06-07 22:16