送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-07 21:44

您好,分录,借:专项应付款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。

瓜牛 追问

2017-06-07 22:12

成本发票过来,其中有材料成本,和工程成本,都是专票。其中 材料款款70万未付,工程款已付40万,做进预付账款。分录 是不是 
   借 工程施工--材料  
        应交税费-进项税  
   贷 应付账款   
同时   借 工程施工 ---工程劳务      
              应交税费 --进项   
             贷  预付账款40 
借 工程施工--工程劳务 
  应交税费-进项 
    贷  应付账款20万        然后再去人收入     再结转成本 分录 借 主营业务成本    贷  工程施工   
最后 怎么 体现应交或者不交增值税,分录? 
老师以上分录顺序是怎么样的,是收到成本发票要先做分录再确认收入转出专项应付款,还是先确认收入,再做分录,还有最后的怎样体现是否交税的分录,谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-06-07 22:16

您好,以上分录顺序是对的。要先做以上分录,再确认收入,体现应交或者不交增值税的分录是,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。

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相关问题讨论
您好,分录,借:专项应付款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-06-07 21:44:23
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目 然后做销售结转成本的分录
2017-11-27 10:39:17
不可以的,开具发票就需要确认收入,而不是挂账其他应付款的
2018-12-26 09:13:06
是的,你可以先暂估入库,结转成本,后续发票和结转有问题就冲回暂估重新按发票做就可以
2019-03-14 18:19:20
可以按完工程度确认收入(暂估未开票收入)
2018-11-20 09:59:21
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