送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-08 10:01

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

yjy 追问

2017-06-08 10:05

老师,如果是购买的办公用品,那借方原材料应该是管理费用办公费吗?那对方下个月会再给我重开一张发票,收到发票后我再冲回吗?

邹老师 解答

2017-06-08 10:06

你好,是的 
收到发票再按购进处理

上传图片  
相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...