审后对去年的往来款进行重分类调账,那今年的还按去年没调整的在作分录,那后面怎么处理啊?今年的也一起调整掉,然后按审计意见以后按调整后的往来科目挂账?
佳佳
于2017-06-08 10:15 发布 2404次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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按没调整的做分录。
2017-06-08 10:17:12

你好 需要做调整分录的。
2020-07-08 17:23:24

你好,是应收,还是应付挂错了?之前是计入借方,还是贷方?
2019-09-03 17:01:02

往来科目重分类是指:
会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。
你说的是抵减是同一个客户的往来对冲吧 就是应收和应付对冲了
2022-01-27 15:42:20

你好
先对去年的调整,分录是,借:应收账款,贷 :银行存款
现在回款了,分录是,借:银行存款,贷:应收账款
2021-12-24 19:19:26
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