送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-08 18:15

您好,分录,借;银行存款,贷:预收账款。

樱花草 追问

2017-06-08 18:17

后续要如何处理?

王雁鸣老师 解答

2017-06-08 18:18

您好,后续开票确认收入,核算成本费用以及利润,再进行分配即可。

樱花草 追问

2017-06-08 18:19

@匿名:老师,后续利润分成要如何处理?

王雁鸣老师 解答

2017-06-08 18:21

您好,直接分给合作方50%的利润,分录,借;利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,支付时,借:利润分配-应付利润,贷:现金或者银行存款。

樱花草 追问

2017-06-08 18:29

@王老师:好的,谢谢老师,收到合作方的资金是否可以放在其他应付款中?

王雁鸣老师 解答

2017-06-08 18:30

您好,不客气。可以的。

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相关问题讨论
您好,分录,借;银行存款,贷:预收账款。
2017-06-08 18:15:51
那这个代缴的税费有票据给你们吗
2018-09-05 16:33:22
您好,利润是负的 那就在本年利润里面是负数,最终抓不到利润分配——未分配利润的借方
2019-10-20 14:41:00
这个可以以分红的形式分给合伙人,不需要发票。到时后面附分红协议能相关合同即可。借:未分配利润,贷:应付股利。
2017-01-15 18:28:44
没有注册新公司的话直接在你们公司的帐套里核算就行了,给他们的算分红,是针对某一个项目的投资,用不同的项目核算就行了
2020-08-20 12:16:24
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