- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-06-09 08:24:57

借: 应收账款-广西**社保销售有限公司 59600 贷:应收账款-广西**设备销售有限公司 59600
下一个同样处理
2019-06-19 16:40:38

同学,你好,你的货发了,款收到了,你没有开发票,这个算是未开票收入100,可以先做账,并进行申报,什么时候开票什么时候再申报个未开票收入-100和开票收入100
2021-12-22 11:17:38

借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;这月:借:银行存款贷:应收账款
2018-01-12 09:59:31

同学你好
很高兴为你解答
借:应收账款
贷:主营业务收入/其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2021-08-04 21:27:45
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