送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-09 10:36

您好!你开票出去,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
然后借销售费用-广告费用 贷应付账款 
然后借应付账款 贷应收账款

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您好!你开票出去,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借销售费用-广告费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷应收账款
2017-06-09 10:36:19
这种的话 属于共同经营 这样的话 确认收入 只确认75%的部分 与收到的钱 之间存在差额 差额的部分 计入其他应付款
2019-11-21 15:24:34
只做联合社的 其他的合作社自己做
2020-07-22 14:48:25
你好!与正常业务一样只是支出要有两边认同的人来签字付款。
2016-06-25 18:02:11
你开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,申报的时候假设开13%专票。,负数填写是13%专票栏次,你开正确做借应收 贷主营业务收入 应交税费 报的时候假设开13%专票。,填写是13%专票栏次,
2019-09-21 14:16:00
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