关于待摊费用和预提费用,现在是怎么处理合适呢,用其他应收款和其他应付款代替吗,还是实际发生费用时候,直接计入各项费用不在摊销
一路向东
于2017-06-09 11:02 发布 2015次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-09 11:04
待摊费用属于已经付款,并且付款的期限相对较长,需要每个月摊销计入费用
预提费用是每个月的费用,没有支付,但需要每个月提取出来,以后一起支付
实际发生费用,全额入费用在一个月,就会导致报表失真。
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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