送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-09 12:00

你好,可以的,当时的分录怎么做的?借应付职工薪酬工资,贷银行存款,正确的应该是做哪个?

阳光 追问

2022-08-09 12:18

老师,做薪金不是要交个税吗,转出15万元呢,做往来账不是不用交个税吗?
这笔调成往来

郭老师 解答

2022-08-09 12:20

借应付职工薪酬工资,借管理费用负数,
借其他应收款贷应付职工薪酬工资

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相关问题讨论
你好,可以的,当时的分录怎么做的?借应付职工薪酬工资,贷银行存款,正确的应该是做哪个?
2022-08-09 12:00:41
你好!可以的。修改9月份XX号凭证。
2017-10-26 08:00:45
你好! 可以做调整分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额递减) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-31 17:02:10
你好,可以的
2018-10-16 17:38:16
你好,之前入账的工资数据确有错误吗?
2018-08-09 15:20:52
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