上月做的分录:借销售费用7075.47,借应交税费(进项税额)424.53贷银存存款7500本月退回多收的1500,怎么做分录,怎么冲红
学堂用户t9p4fk
于2022-08-10 10:12 发布 530次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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前面两个对的,最后一个,借进项转出贷转出未交增值税
2019-08-06 14:42:22
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你好,借销售费用,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2019-11-11 17:24:01
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你好,你们单位开红字信息表,然后开红字发票,只开1500加税合计这些就可以的。借银行存款1500
借销售费用负数,
贷应交税费,应交增值税进项转出。
2022-08-10 10:13:16
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你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
2022-10-04 10:49:26
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你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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