送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-10 09:22

1.公司以前一直没帐,注册资本是100万,有几年了,现在用金蝶K3,做初始化,年初实际银行余额是100000,那剩下的900000在哪里填列啊?要平衡的对吧?2.负债的确认问题,比如我们跟供应商签了份合同,总价5万,约定半年一给,那是签合同的时候我就要做账确认负债了吗?如果是的,那是一次确认5万的负债,还是怎么处理

李老师2 解答

2017-06-10 09:35

1.公司以前一直没帐,注册资本是100万,有几年了,现在用金蝶K3,做初始化,年初实际银行余额是100000,那剩下的900000在哪里填列啊?要平衡的对吧?注册资本100万,根据进账单做借:银行存款,贷:实收资本。这个90万有出账原始凭证吗。如果是股东抽资就借:其他应收款---XXX。贷:银行存款。到年底把这90万,还到注册资本里。不然,年审就麻烦了,就是抽逃资金。2.负债的确认问题,比如我们跟供应商签了份合同,总价5万,约定半年一给,那是签合同的时候我就要做账确认负债了吗?如果是的,那是一次确认5万的负债,还是怎么处理借:库存商品5万,贷:应付账款————供应商5万。是的。

李老师2 解答

2017-06-10 09:31

谢谢前辈,不是抽逃资金,是之前很乱,根本就没会计,公司成立也有几年了,原始票据有一堆,我想从今年开始做,以前的有没有什么方式非常简单的处理,录个期初后开始。

李老师2 解答

2017-06-10 09:35

个人意见,签了合同,收到了货物,未付款时才入负债吧。,如果签了合同一致没收到货,是不确认负债的吧。

李老师2 解答

2017-06-10 09:32

嗯,对,但是我们是租用场地。。。。。。另外初始化时以前没有账,科目余额也不清楚,我准备根据银行帐来做今年的账,就没有什么方式可以简单快速的开始吗?求指教。。。。。。。。。

李老师2 解答

2017-06-10 09:32

几年都没账年检咋过的?中途建账你先盘点吧,既然不是抽逃资金,那你先看看有没有存货?有没有固定资产?有没有债权?什么都没有那就是亏损90万了

李老师2 解答

2017-06-10 09:34

小企业,老板也有背景,不知道怎么就过了,这世道......记亏损怎么记啊,我准备记一部分固定资产,其他全部记亏损。。。。

李老师2 解答

2017-06-10 09:33

签合同的时候,发货了吗???资产都没有转移,怎么确认收入和负债??

李老师2 解答

2017-06-10 09:34

你手里有银行对账单吧?倒推到年初银行存款余额,现金你自己估个数吧,这两个数之和就是资产负债表中的货币资金,固定资产你最好有点依据,有票最好,以前的折旧先不管,建了账再提,其他数据没有的话货币资金加固定资产就是你年初的总资产,负债和所有者权益方只有实收资本拦有100万,多于总资产的部分以负数填在未分配利润栏里,这样资产负债表就平衡了。未分配利润栏的数字反映在科目里就是利润分配科目的贷方红字。建账从年初开始,建账后按规矩做账,之前的事推说账丢了,别说没账。

李老师2 解答

2017-06-10 09:31

太感谢了.............谢谢!谢谢!

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