计提其他债权投资计提信用减值损失,不是说不影响 问
您好摊余成本包括减值的。 答
老师,我们每个月都有暂估入库,都是本月把上月的先 问
同学,你好 2024年在2025年6月前需要汇算清缴,在2025.6月前获取到发票就可以 答
借:应付职工薪酬20万,贷:应收账款--代发工资20万,借: 问
你好,可以做 借:主营业务成本2 贷:应付职工薪酬2 答
快账软件中,同一个一级科目设置了辅助核算是不是 问
设置了辅助核算,不能增加子科目 对的科目余额表或者是明细账都行 答
问题一:甲公司100%控股乙公司,实缴了部分资金,现在 问
1乙公司不需要退,如果有转让价格的,这个是新股东支付给甲 2可以 3假设平价转让的,甲公司借银行存款,贷长期股权投资, 丙公司借长期股权投资,贷银行存款 答

公司促销活动,充值1980送500,借:银行存款1980,销售费用500贷:预收账款2480,是这样做吗?费用年底如何结转?
答: 对的是的,这个费用月末结转到本年利润了。
充值3000元送1000元,收款做解银行存款3000,贷方做预收账款3000@另外那个如果直接做销售费用,借方销售费用1000元,贷方要做什么科目?
答: 借银行存款3000,销售费用1000,贷预收账款4000。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!我们公司给某学校赠送的充值卡上的金额共2万,学校又往卡上充值了4万元,卡上的钱在我们这11消费了3万,但我们并不知道那些人把赠送的钱花完了,那些人还没有花,该怎样区分,这分录该怎样写?借: 银行存款4 销售费用-赠2万贷:预收账款6万 (充值+赠送)??
答: 您好。那就按比例消费即可,您的分录不正确

