这个月没有销售收入,只有几张进项的发票,这些进项只能以后月份抵扣,那么在当月增值税申报时,要将这几张进项的增值税填到申报表里吗?还是等以后抵扣月份时再填写呢?
小芝麻
于2017-06-10 11:03 发布 875次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-10 11:04
你好,没有认证就不需要填写,认证了就可以填写
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以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
您好,可以直接做账处理,借;应交税费-未交增值税,0.01元,贷;主营业务收入,负数,0.01元,营业外收入-其他,0.02元。
2018-01-30 21:50:15
是的,在第5,6栏填写。
2019-05-16 10:52:08
您好同学
我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
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小芝麻 追问
2017-06-10 11:10