送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-11 15:01

邹老师,我是直接把他们所有票据,没有分开,都在五月才做的帐,就差结转了。怎么办?再拆开来分月做吗

学前小生 追问

2017-06-11 15:15

老师,一定要拆吗

邹老师 解答

2017-06-11 14:52

你好,是从4月份开始计提折旧

邹老师 解答

2017-06-11 15:03

你好,是的,是需要根据会计期间分月进行账务处理的

邹老师 解答

2017-06-11 15:16

是的

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