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学前小生
于2017-06-11 14:48 发布 591次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-11 15:01
邹老师,我是直接把他们所有票据,没有分开,都在五月才做的帐,就差结转了。怎么办?再拆开来分月做吗
学前小生 追问
2017-06-11 15:15
老师,一定要拆吗
邹老师 解答
2017-06-11 14:52
你好,是从4月份开始计提折旧
2017-06-11 15:03
你好,是的,是需要根据会计期间分月进行账务处理的
2017-06-11 15:16
是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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学前小生 追问
2017-06-11 15:15
邹老师 解答
2017-06-11 14:52
邹老师 解答
2017-06-11 15:03
邹老师 解答
2017-06-11 15:16