- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-18 10:17
你好,当月的正数销售额加上负数销售额在附表一里面填写的。
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
将13%的销售发票与16%的销售发票,按专用发票进行分类,按普通发票进行分类,最后汇总计算销售额、税额,进行填列在增值税附表一13%的税率这一行的数据中
2019-05-08 19:50:26
你好,是的,销项发票从开票系统采集
进项发票是通过认证结果读入或者数据录入的
2018-10-21 17:15:29
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
你好!操作是可以的了,但是估计你很难申报。因为跟数据库中的数据对不上
2021-10-09 14:30:55
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会计学堂 追问
2022-08-18 10:22
郭老师 解答
2022-08-18 10:23