送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-06-12 13:09

那里面的应增值税可以不冲销过吗

翰宝贝 追问

2017-06-12 13:22

借,销售费用 
    应交增值税 
    贷,现金 
有几张费用票是专票,现在是因利润达不到,要分期摊销, 
现再沖减, 
借销售费用减税金额 
   贷,现金或应付预付款(减税金额) 
这样吗

翰宝贝 追问

2017-06-12 13:34

那我那样的分录对不对,借,销售费用或管理费用货,现金或应付帐款,金额是减去税款的。 
就是几长合在一起做是吗

李爱文老师 解答

2017-06-12 12:19

建议分开冲销,并指明凭证号,这样账目清晰些

李爱文老师 解答

2017-06-12 13:12

你具体是什么情况,冲增值税,要不你将原来的凭证分录写一下 
出现什么情况,详细说一下,我帮助你看一下

李爱文老师 解答

2017-06-12 13:25

对于专票的业务处理分录,尽量不要冲销,要不就直接做一笔冲销费用的凭证,直接将利润调起来,多交税税务还是高兴的

李爱文老师 解答

2017-06-12 13:36

借:管理费用 
贷:其他应收款(或其他应付款)   
负数反映,不要调库存现金、或应付账款

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相关问题讨论
建议分开冲销,并指明凭证号,这样账目清晰些
2017-06-12 12:19:03
你好,如果第一笔发生长期待摊费用是1号凭证,紧接着就摊销,摊销就是2号凭证了
2019-02-16 16:41:07
按你们受益期摊销,没有受益期,那这个按3年摊销,借管理费用 贷长期待摊费用
2020-06-16 11:13:41
你好,是的,是这样的  
2021-04-20 08:44:40
你好 可以不用原始凭证的。 具体的是什么业务的?
2022-03-17 14:15:19
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