- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-13 10:19
你好,需要计提的
借;管理费用 其他应收款 贷;应付职工薪酬
相关问题讨论
借银行存款
贷营业外收入
应交税费—应交增值税
2021-07-01 16:23:38
你好,不可以一次性计入费用的
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
借;制造费用或管理费用 贷;待摊费用(按12个月平均摊销)
2018-01-06 21:40:59
借:管理费用(负数 )
贷:其他应付款(负数)
2023-08-25 15:45:47
你好,需要计提的
借;管理费用 其他应收款 贷;应付职工薪酬
2017-06-13 10:19:55
你好这个金额有没有出入,没有这个发票直接贴之前后面
2021-07-19 09:24:08
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