送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-13 12:02

但我们是出口的,上月进项税额已转出,因为错在13与17的税率上,上个月开了13的,这月冲了那张13,然后再开了张正确的17,那这个月进项税额转出分录怎么做?

邹老师 解答

2017-06-13 11:57

借;应付账款  贷;库存商品 应交税费(进项税额) 
借;库存商品 应交税费(进项税额)  贷;应付账款等科目

邹老师 解答

2017-06-13 12:08

借;主营业务成本 贷;应交税费(进项税额转出 )

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相关问题讨论
借;应付账款 贷;库存商品 应交税费(进项税额) 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-06-13 11:57:26
你好 那你就不要做进项税处理 你可以做待认证进项税处理 。 如果确实3月能收到的话 做进项税就要申报处理 。一般是企业收到了发票做进项税处理的。
2020-02-25 17:23:48
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-07-25 15:41:55
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-17 15:57:59
你好,这个不是所有的都需要做的,实实在在是企业的成本或是费用做凭证即可。
2019-05-16 16:34:03
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