第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
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签发转账支票4000元,预付后三季度报刊订阅费。原记帐凭证为:借:预付账款 4000 贷:银行存款 4000 并据此登记入账。请问,上述会计帐簿是否存在错账?如有,请问用什么进行错账更正?
21日,以银行存款支付本月产品广告费10000元,增值税600元;预付下年度报刊订阅费12 000元,增值税1 200元。
以银行存款支付本月产品广告费10000元,增值税600元;预付下年度报刊订阅费12 000元,增值税1080元。陶醉的鱼于 2019-11-12 10:31 发布
以银行存款支付本月产品广告费10000元,增值税600元;预付下年度报刊订阅费12 000元,增值税1 200元。学堂用户gij4nq于 2019-11-12 10:31 发布