老师,固定资产金额1000以上的也做固定资产,到时 问
同学你好 这个固定资产太多了你也麻烦呀 五千以上做固定资产就可以了 答
老师好 增值税及附加的分录怎么写呢 问
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款 答
老师小规模企业第二季度申报企业所得税取数是4-6 问
您好, 是本年的累计数的 答
报送税务局第二季度的利润表,里面的本期金额是哪 问
报送税务局第二季度的利润表,里面的本期金额是4-6月的累计数 答
[语音]你好,我请教一下,就是我们这个公司的监视,就 问
您好,这种的话,意思是,他自己用了吗这个,还是啥 答
老师你好:五金行业的边角料下角料是时不时清理卖的,那收入是冲管理费用呢还是算其他业务收入呢
答: 收入是记入其他业务收入
公司转让购入的电脑账务怎么处理?购入时我直接计入管理费用的,转让出去,借:现金,贷:其他业务收入吗?
答: 你好,只能是做营业外收入 了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月的账结转完了,这个月才发现有一笔其他业务收入被做成管理费用了, 这个该怎么弄?
答: 税务局的报表已经报了吗?如果没有报或者如果是内帐,则可以通过反结账,修改凭证的方法进行。 如果已经上报了报表,则需要通过会计差错更正的方法进行,应为前期的账表已经上报,不能直接修改,否则会对不上的
淑女老师 解答
2017-06-14 16:05
淑女老师 解答
2017-06-14 16:09