- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-31 09:55
借管理费用、办公费贷银行存款,
需要抵扣的时候,借应交税费、应交增值税减免税款,
借管理费用负数
相关问题讨论

你好!不是的。是附表4跟主表都要填。
2017-05-04 16:28:07

借管理费用、办公费贷银行存款,
需要抵扣的时候,借应交税费、应交增值税减免税款,
借管理费用负数
2022-08-31 09:55:40

您好
,您可以不填写,等有销项时再填写
2020-10-09 15:02:06

你好,是能够全额递减的啊
2020-01-07 09:01:09

你好,本期实际抵减填入280
2020-05-01 15:02:21
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2022-08-31 09:57
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2022-08-31 09:57