一月份有一笔进项转出,填了增值税红字专用发票信息表,但是填写错误了销售方也没开负数发票,当月也按进项税转出申报了。后来三月份按正确的金额又做了一笔进项税转出,并且也填了信息表收到了发票,那现在不就多转了一笔进项税吗该怎么处理
各自安好
于2017-06-14 18:04 发布 758次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-14 18:34
一般要哪些资料
相关问题讨论
是的。进项转出做重复了。
跟专管员说下,下次把这部分调回来。
2017-06-14 18:17:59
不抵扣税金,因为会有正的税票开出,不转出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
您只需在附表二填写进项税额转出即可
2019-05-09 15:20:14
去税务大厅,只能人工解决的
2019-12-13 19:56:28
在开具负数发票的时候,我们需要挑出一个红字增值税专用发票信息表信息来使用,这里需要选择红字信息表文件的路径。这里的红字信息表文件相对应的就是一份增值税发票报表,主要包括有开票日期、发票代码、发票号码、货物或应税劳务名称、税收分类编码、金额等信息,在党政机关、事业单位以及有发票领用资格的单位和个人均可使用这份信息表。填写完毕之后需要进行签名确认,以及盖章,才能正式生效。此外,增值税发票的具体事宜,还需要根据相关国家发布的法律条文和政策指南来执行。
拓展知识:红字发票是指已开具的发票在原发票上作红字修改,重新开具的发票。发票修改后,有发票代码、发票号码及开票日期三者均不变,只有金额、税率、税额等信息发生了变化,并加盖由原发票开具单位法定代表人签章的“红字修改”关键字,以及单位公章等印章,经国家税务机关核定后发放的发票。
2023-03-06 11:59:04
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