请问被挂靠企业收取挂靠方管理费和税点后,相关成本和费用提供发票过来,我们收到工程款之后,再转付相应成本票的款给挂靠方,按道理只有收取的管理费才是我们被挂靠方的利润,可工程收入是高于提供的发票成本的,这部分差额如何作账务处理呢?
艳11
于2022-08-31 21:34 发布 707次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2022-08-31 21:46
同学您好,那这实际还是您的利润的,不需要专门做处理的
相关问题讨论

同学您好,那这实际还是您的利润的,不需要专门做处理的
2022-08-31 21:46:46

你好,对方主要是用来抵扣利润
2017-12-22 11:58:09

两种操作方式都可行。你想选择什么操作方式,就按这个操作方式进行
2017-06-30 20:26:12

您好
收到他人代开的工程款一般计成本
2020-09-16 16:35:20

你好 计入长期待摊费用 按月来分摊 你们仓库之前是计入的固定资产吗
2019-11-29 09:44:18
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艳11 追问
2022-08-31 21:48
文老师 解答
2022-09-01 07:28
艳11 追问
2022-09-01 08:06