员工人员暂支费用,暂支单填写好后,后期拿发票来冲账的时候,需不需要另外写报销单走正常报销程序,我再把暂支单返还给暂支人,还是直接发票贴到暂支单上做原始凭据?
前生有缘520
于2017-06-15 07:29 发布 5326次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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需要写报销单走报销程序,暂支时未记账的,可以把暂支单返还给暂支人。
2017-06-15 07:31:18
你好,有发票的你可以可以计入外账
内帐没有规定一定需要发票
2017-08-04 09:23:18
您好!一般他们会自己拿封面贴上。
2017-10-19 11:36:24
同学你好
1.报销部门:不填。
2.日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号。
3.单据及附件页数:不填。
4.报销项目:不填。
5.摘要:发票上注明的内容名称。
2020-09-16 08:31:09
你好,是领导发生的费用吗
2017-08-21 16:31:10
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