老师我们2020年换系统录期初数时把其他应收款录少了,固定资产录多了,导致2021年起初数与2020年期末对不上,现在要怎么更正呢
温暖
于2022-09-02 15:43 发布 946次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-02 15:46
你好,借其他应收款贷固定资产,你看下折旧有关系。
相关问题讨论
同学你好
A收到发票计入长期待摊费用
B计入其他业务收入
2023-03-23 08:50:37
学员朋友您好,你说的这种也可以的。也可记应付账款或者是其他应付款
2024-01-14 15:07:46
你好,借其他应收款贷固定资产,你看下折旧有关系。
2022-09-02 15:46:06
是的,挂其他应收款科目发票来了后冲
2024-08-22 09:17:41
您好,其他应收款核算不只包装物的,
以下都是
应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等
应收出租包装物租金
应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等
备用金,如向企业各职能科室、车间等拨出的备用金12
存出保证金,如租入包装物支付的押金
预付账款转入
其他各种应收、暂付款项
2024-05-18 23:17:41
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温暖 追问
2022-09-02 15:48
郭老师 解答
2022-09-02 15:50