老师我们2020年换系统录期初数时把其他应收款录少了,固定资产录多了,导致2021年起初数与2020年期末对不上,现在要怎么更正呢
温暖
于2022-09-02 15:43 发布 972次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-02 15:46
你好,借其他应收款贷固定资产,你看下折旧有关系。
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同学你好
A收到发票计入长期待摊费用
B计入其他业务收入
2023-03-23 08:50:37
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你好,很高兴为你解答
做平的话就需要把资产该清理的清理掉
2020-12-21 10:50:47
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你好
我看了一下,你应该是在问固定资产盘亏,不是固定资产短缺的。
这个要加上收益,但是这种收益很少,基本上是可以忽略不计的
后面那个其他应收款,是可收回的保险赔偿或过失人赔偿
借:其他应收款
贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
2022-07-24 09:00:41
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学员朋友您好,你说的这种也可以的。也可记应付账款或者是其他应付款
2024-01-14 15:07:46
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你好,借其他应收款贷固定资产,你看下折旧有关系。
2022-09-02 15:46:06
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温暖 追问
2022-09-02 15:48
郭老师 解答
2022-09-02 15:50