如果固定资产 投资时其他应收款跟实际收到款时的其他应收款不一样,那怎么做呢?比如,实际投资时其他应收款6300元,实际收款时收到5000元?
暖心
于2017-06-11 16:45 发布 1327次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-11 16:47
如果是收不到了呢?
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同学你好
A收到发票计入长期待摊费用
B计入其他业务收入
2023-03-23 08:50:37
你好,你需要把这个款项收回才可以平掉的
2018-09-12 15:47:53
您好,建议分录,借;固定资产,贷:其他应收款。
2019-09-23 22:56:01
您好,那差额还是在其他应收款挂着吧。
2017-06-11 16:45:59
你好
我看了一下,你应该是在问固定资产盘亏,不是固定资产短缺的。
这个要加上收益,但是这种收益很少,基本上是可以忽略不计的
后面那个其他应收款,是可收回的保险赔偿或过失人赔偿
借:其他应收款
贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
2022-07-24 09:00:41
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暖心 追问
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