收到外包代发工资专用发票,发票项目都开具的是服务费,分录是否正确 B公司请A公司代发工资时收到发票 B公司做分录: 借:应付职工薪酬-工资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其它应付款--A公司 B公司实际支付A公司款 借:其他应付款-A公司 贷:银行存款 收到五险一金及服务费发票 借:管理费用-办公费 应付职工薪酬-社保 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-A公司 计提的社保公积金因为进项税额的怎么计提呢 一般: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:管理费用-社保公积金 贷:应付职工薪酬-社保
Kelly
于2022-09-02 17:52 发布 891次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
同学,你好,第一个就可以的。
2021-01-27 16:31:34
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
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