送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-16 11:02

5月份购买的原材料,6月份才认证。还有就是我们家之前是小规模后来生成一般纳税人的辅导期填错了,税务局说不能改,所以这笔进项税只能转出,但是我不太清楚怎么写这笔会计分录。

汝丽丽 追问

2017-06-16 11:06

好的老师非常感谢

宋生老师 解答

2017-06-16 10:55

您好!你忘记填了就是报表填错了,要去修改报表。不是做分录。 
待抵扣是因为什么待抵扣

宋生老师 解答

2017-06-16 11:03

您好!借原材料 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

宋生老师 解答

2017-06-16 11:06

你好!不客气。

上传图片  
相关问题讨论
你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
您好!你忘记填了就是报表填错了,要去修改报表。不是做分录。 待抵扣是因为什么待抵扣
2017-06-16 10:55:03
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
那个转入营业外支出,可以税前扣除
2024-08-26 16:44:32
你好,待抵扣,这个是辅导期纳税人使用 是勾选了之后,税务局不允许抵扣,需要比对通过之后才抵扣的。
2024-03-15 15:53:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...