公司购入A供应商的材料,分录借;原材料 10000 贷:银行存款 10000,后来因为材料不合适,材料退回,因各种原因无法退款,双方协商,将材料退回供应商处7折对外销售,销售了5000元,供应商付3500元给我司,应该如何处理账务?
*西柚小姐
于2017-06-16 11:36 发布 1357次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-16 11:42
老师,我原材料已经退给他一万了,如果再结转原材料是不是多了?
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不可以。会导致月末和银行对账单核对不上。分录,借:原材料 5000贷:银行存款5000,退回时,借:原材料 红字5000 贷:银行存款 红字5000
2019-11-02 15:01:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;应收账款 贷;原材料
借;应收账款 贷;其他业务收入 应交税费
借;其他业务成本 贷;原材料
2017-06-16 11:37:26
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好; 可以的。 可以这样来写
2021-12-28 16:24:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
按照实际的开票和到货做账 如果开票是100万,那么你需要挂账70万
2020-04-28 14:06:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你这个分录是反应的这样,但是不应该是其他应收款吧,应该是应付账款吧,冲减往来
2018-09-02 09:26:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
*西柚小姐 追问
2017-06-16 11:46
*西柚小姐 追问
2017-06-16 11:52
邹老师 解答
2017-06-16 11:37
邹老师 解答
2017-06-16 11:43
邹老师 解答
2017-06-16 11:49
邹老师 解答
2017-06-16 11:54