老师你好有一张专票8月开具的9月客户 需要更换为普票重新开,问8月第一联我已经入账了还需要把第一联从账上拿出来和其他联次放一起保管,还是第一联继续放账,其他联次和销项负数发票一起放呢,忘记了
芣説芣想芣惦汜
于2022-09-09 09:09 发布 979次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-09 09:14
你好,不用的第一联拿来作账就可以
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您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33

你好,不用的第一联拿来作账就可以
2022-09-09 09:14:34

您好,负数发票需要冲减(与正数发票相反的分录)
2021-02-21 12:40:52

同学你好,
做确认收入的负数的分录;不是相反分录
退回商品
借,库存商品,正数
借,主营业务成本,正数
2020-12-15 11:36:46

你好,也需要先确认收入,再冲减收入
2020-11-23 10:07:08
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2022-09-09 10:09
郭老师 解答
2022-09-09 10:10