送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-09 09:14

你好,不用的第一联拿来作账就可以

芣説芣想芣惦汜 追问

2022-09-09 10:09

那我剩下的联次就和销项发票和开出正确的联次放本月保存哦

郭老师 解答

2022-09-09 10:10

是的是的,可以这么做的。

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相关问题讨论
您好,按照上月正数发票,做负数就可以
2022-08-18 11:13:33
你好,不用的第一联拿来作账就可以
2022-09-09 09:14:34
您好,负数发票需要冲减(与正数发票相反的分录)
2021-02-21 12:40:52
同学你好, 做确认收入的负数的分录;不是相反分录 退回商品 借,库存商品,正数 借,主营业务成本,正数
2020-12-15 11:36:46
你好,也需要先确认收入,再冲减收入
2020-11-23 10:07:08
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