你好老师,我新到一家公司,他们18年有业务,但是资产负债表就一个其他应付款和实收资本,为分配利润这三个数据,19年-2022.7月就所有数据都是0,他们18年还欠增值税和所得税,我要从今年8月份开始建账,这个期初数据怎么办
A🎀笨姐🎀
于2022-09-10 05:52 发布 675次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论

你好!
能够满足:期初+本年利润+这笔调整金额=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40

同学你好
1、按7月底的账面数额建账。
2、对7月底以前的账面做复核,得出应该有的账面数
3、依据账面数进行清产核资,以清查并经审批后的数字对账面再次调整。
2022-09-10 06:52:49

你好,如果只有这些数据,未分配利润是=3920-15000-7600
2017-01-10 17:15:28

同学你好,分配股利时,借方未分配利润。贷方其他应付款
2023-10-30 18:06:21

你好同学,你是小规模还是一般纳税人呀?有进项发票吗?
2022-05-04 08:22:47
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