送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-09-12 16:14

你好
借:应付职工薪酬
带:管理费用---社保费

 追问

2022-09-12 16:18

计提社保还需要通过应付职工薪酬吗

 追问

2022-09-12 16:19

当时是这样计提的,借:销售费用  贷:其他应付款——社保局
这样冲减吗?
借:销售费用 负数
贷:其他应付款——社保局  负数
还是借:其他应付款——社保局  正数

王超老师 解答

2022-09-12 16:24

是的,你冲应付职工薪酬的

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相关问题讨论
你好 借:应付职工薪酬 带:管理费用---社保费
2022-09-12 16:14:59
你好!一般是借管理费用——社保 贷其他应付款 然后缴纳的时候,借其他应付款—社保 贷银行存款。
2020-05-21 16:41:03
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-12-13 08:44:24
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-12-30 18:05:19
1、收到社保局划拨的稳岗补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益-稳岗补贴 2、发生社保支出时: 借:管理费用-缴纳社会保险费 贷:银行存款 同时 借:递延收益-稳岗补贴 贷:营业外收入-政府补助利得
2019-09-24 10:22:46
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