生产企业,6月份销项税额是1040000,进项税额是720000,6月免抵税额是120000,那他应缴纳的增值税是320000吗?
菇凉
于2017-06-17 16:50 发布 815次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-17 16:52
您好,是的。
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就是你出口的货物对应的原材料的进项
2020-01-07 14:12:36
您好,是的。
2017-06-17 16:52:28
您好,您具体是什么意思,就是需要算出留抵的进项税额是吗
2020-06-04 20:09:45
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-30 09:08:40
你好
销售额:填附表一中免税销售额
进项税:填附表二中待抵扣进项税额 26行,认证相符但未申报抵扣
2018-09-16 08:36:02
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