送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-06-18 09:01

借:本年利润,贷:管理费用                         ,登在本年利润借方

追问

2017-06-18 09:15

好的    老师能帮我做个完整的凭证吗     我刚开始学以前从没接触过  我们把预付设成 应付     预收设成应收      那定了一批 原材料  
  总金额是1000   先付定金  200          原材料到了又付余款800  这怎么做凭证呢   谢谢老师

袁老师 解答

2017-06-18 10:45

借:应付账款200,贷:银行存款200,借:原材料1000贷:应付账款1000;借:应付账款800贷:银行存款800

追问

2017-06-18 11:15

借:应付账款--定金 200 
贷:库存现金 200 
借:原材料 1000 
贷:应付账款--定金 200 
库存现金 800   这样呢

袁老师 解答

2017-06-18 11:17

可以

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要把管理费用发生额结转到本年利润的
2018-06-13 09:32:34
借:本年利润,贷:管理费用 ,登在本年利润借方
2017-06-18 09:01:14
您好 是每个月都应该结转损益 把管理费用结转到本年利润
2022-03-24 17:38:24
你好,这个是没有统一规定的,一般在5%-15%左右,仅供参考
2017-07-01 10:15:00
老师,管理费用2021年1月份有借方数字,分别购了税控设备280元,还有冲减税费差异-0.04 借方正0.04
2022-03-27 14:08:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...