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嘟
于2017-06-18 08:57 发布 814次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-06-18 09:01
借:本年利润,贷:管理费用 ,登在本年利润借方
嘟 追问
2017-06-18 09:15
好的 老师能帮我做个完整的凭证吗 我刚开始学以前从没接触过 我们把预付设成 应付 预收设成应收 那定了一批 原材料 总金额是1000 先付定金 200 原材料到了又付余款800 这怎么做凭证呢 谢谢老师
袁老师 解答
2017-06-18 10:45
借:应付账款200,贷:银行存款200,借:原材料1000贷:应付账款1000;借:应付账款800贷:银行存款800
2017-06-18 11:15
借:应付账款--定金 200 贷:库存现金 200 借:原材料 1000 贷:应付账款--定金 200 库存现金 800 这样呢
2017-06-18 11:17
可以
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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嘟 追问
2017-06-18 09:15
袁老师 解答
2017-06-18 10:45
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2017-06-18 11:15
袁老师 解答
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