能帮做个完整的凭证吗 把预付设成 应付 预收设成应收 那定了一批 原材料 总金额是1000 先付定金 200 原材料到了又付余款800 这怎么做凭证呢
嘟
于2017-06-18 10:29 发布 790次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-06-18 10:32
借:应付账款--定金 200
贷:库存现金 200
借:原材料 1000
贷:应付账款--定金 200
库存现金 800
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借:应付账款--定金 200
贷:库存现金 200
借:原材料 1000
贷:应付账款--定金 200
库存现金 800
2017-06-18 10:32:34

按收取得加工费确认收入,对于工人的工资支出计入劳务支出
借:应收账款
贷:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:劳务成本
2020-07-18 08:57:37

一、具体的会计分录如下:
借:应收账款
贷:其他业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:原材料
2019-10-25 20:06:42

借应收账款或者是其他应收款 贷其他业务收入 应交税费 应交增值税
2019-08-27 16:24:43

你好,看不到你发的图片,请在追问的时候重新插入图片
2018-09-25 09:19:33
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2017-06-18 10:33