送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-09-19 14:25

你好,直接打开增值税申报表表二,填写进项税额转出那一行就可以。

溪客 追问

2022-09-19 14:27

供应商收到红字发票,增值税怎么申报?

李霞老师 解答

2022-09-19 14:31

你好,供应商怎么能收到红字发票呢?你应该收到的是红色信息表呀。嗯,你再确定。一下

溪客 追问

2022-09-19 14:56

就如问题,一般纳税人,我是购买方,有张专用发票已抵扣勾选,现退货,开了红字发票给供应商,我公司在开了红字发票,增值税申报的时候怎么申报?
我公司怎么申报,老师您回复的是:直接打开增值税申报表表二,填写进项税额转出那一行就可以
对方也就是我公司的供应商收到我公司开具的红字发票,对方怎么申报增值税?

李霞老师 解答

2022-09-19 15:00

您好,我还是不太理解,是不是错了呀,因为咱们是购买方法,如果说即便是这张发票要开红字发票的话,也应该是你这边来出具红色信息表,你发给供应商,供应商来出具红字发票,我们在做凭证,然后咱填写增值税申报表表二。

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相关问题讨论
你好 这情况要去大厅申报 
2022-04-01 10:05:01
你好 是的 如果是冲了税额的话 会增加你的留抵税额的 以后抵减的
2020-05-26 13:00:29
按正数发票减去负数发票的余额申报
2016-06-06 10:57:36
只开这个别的都没有开吗,附表1 填写专票,列,,6%服务一栏,这个是需要去税局大厅申报
2020-02-27 11:55:17
你好,负数收入会导致你无法申报的
2017-09-11 17:20:02
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