- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
这个是要用应交增值税_已交税金
2022-09-20 17:25:20

您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
2018-10-26 11:35:21

月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15

您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18

根据公司的现有科目,通常情况下小企业不走未交税金这个科目,比较繁琐,直接走应交税费_增值税,借方表示缴纳,冲减余额即可
2015-12-05 11:44:00
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