送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-09-22 15:24

您好,上个月是怎么做的啊?

Q 追问

2022-09-22 15:30

借:管理费用
  贷: 银行存款
借:本年利润
  贷:管理费用

其实,这一笔是往 年的,应该进以前年度损闪调整的

Q 追问

2022-09-22 15:31

借:管理费用
  贷: 银行存款
借:本年利润
  贷:管理费用

其实,这一笔是往 年的,应该进以前年度损益调整的

小锁老师 解答

2022-09-22 15:33

你不是说上个月的吗,怎么还跨年了呢

Q 追问

2022-09-22 15:40

上个月查出来一笔跨年的,然后,直接做了管理费用,应该是入以前年度损益调整的

小锁老师 解答

2022-09-22 15:42

那就做一笔 借1以前年度损益  贷 管理费用   借 利润分配——未分配利润  贷 以前年度损益 

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相关问题讨论
你好!是的。正常就是这样做
2017-09-21 09:08:39
你好,是不是有业务分录发生的时候,计入了管理费用贷方正数核算了,也就是冲销了管理费用业务。
2021-03-08 17:11:58
您好,不是在结转的时候红字。 比如前期做以下分录 借:管理费用 300 贷:银行存款 300 后期这笔需要红冲, 借:管理费用 -300 贷:银行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已经做 管理费用了?不想结转到本年利润里去?那就先冲掉再转吧。但是如果这确实是发生的管理费用,你这样是做假账。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因为之前没有余额,你现在结转计入借方,系统就会显示负数(红字)
2017-12-28 14:16:27
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