老师,请教下,前期项目已做结算,但是质保金未开票未确认收入,隔了三年才开发票,这种质保金发票我应该怎样做分录呢?(如今需开质保金发票,可以直接做主营业务收入吗,还是...)
优雅的柚子
于2022-09-22 15:39 发布 1440次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-09-22 15:51
不开发票就填写在未开票收入那栏
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不开发票就填写在未开票收入那栏
2022-09-22 15:51:12

同学你好
可以等质保金都收回了再做结算
2022-10-24 15:52:42

详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
2018-02-01 19:30:36

借:应收账款 其他应收款 贷;营业收入 应交税费-增值税
2020-01-08 10:56:53

您好!正常做就可以了。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收回款项 借:银行存款 贷:应收账款 剩余的质保金491.26,就是应收账款的借方余额。
2020-01-08 11:08:37
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优雅的柚子 追问
2022-09-22 16:03
朴老师 解答
2022-09-22 16:08