公司8月份的时候被税局查,然后对4月、5月、6月的增值税做了更正申报,同时企业所得税(按季申报)也更正申报了,因为这几个月份的不开票收入都没有入账。更正申报后并没有对做账软件里面的数据同步修改,因为是在电子税务局上更正申报的。现在9月了,用软件做8月的账。 请问以上这种情况,是必须用软件把7、6、5、4每个月都反结账呢,还是现在做8月的账时,就在8月里把更正申报的数据做进去? 问题:一个月一个月反结账修改数据,还是可以统一在8月修改数据?
倩~
于2022-09-25 16:13 发布 1089次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-09-25 16:16
你好,可以统一在8月份修改数据的。
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你好,这个没有标准的哦
2019-10-31 15:15:33
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你好,增值税主要是通过增值税的认证来控制
所得税主要是通过成本结转,费用发生来控制
2017-11-01 17:35:49
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你好 在当地的电子税务局就可以申报的 不用下载软件的
2019-07-15 13:35:49
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你好,可以统一在8月份修改数据的。
2022-09-25 16:16:30
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同学你好
税负率是增值税2.0%
所得税1.5%
2020-10-22 10:04:12
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