送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-20 14:51

你好,少算了补计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 
多算了冲销,做相反分录

小乔 追问

2017-06-20 15:01

老师是这样的,我们是6月份发4月份工资,员工在5月离职时结清了4月份和5月的,对于预付5月的工资我是计入其它应收款的,余额在其它应收款上挂着的,我想要问的是其它应收款余额怎么平?我想这样做的,借:现金   贷:其它应收款   ,可以吗

邹老师 解答

2017-06-20 15:02

你好,开始本来就不应当计入其他应收款,而不是应当计入应付职工薪酬贷方余额的

小乔 追问

2017-06-20 15:12

好的,老师那我就把余额转入应付职工薪酬吧

邹老师 解答

2017-06-20 15:13

你好,是的,需要把其他应收款调整到应付职工薪酬

上传图片  
相关问题讨论
你好,少算了补计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 多算了冲销,做相反分录
2017-06-20 14:51:45
借成本费用类科目贷银行存款。
2022-04-06 10:49:36
你好。怎么会出现负数?
2019-01-09 09:55:41
你好,甲公司付出去时:借其他应收款 贷银行存款,乙公司收到时借银行存款 贷其他应付款
2020-07-12 10:29:38
你好 你是去年没有计提还是什么情况 什么业务说下
2019-07-18 17:30:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...