送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-09-26 14:26

同学,你好
可以参考
6000-70000×0.005=5650

松代 追问

2022-09-26 14:30

拿回来的这个6000的餐费,是记管理费用-招待费吧?老师

小菲老师 解答

2022-09-26 14:31

同学,你好
嗯嗯,是的

松代 追问

2022-09-26 14:32

纳税调增通常是在次年汇算清缴的时候去调增吗?

小菲老师 解答

2022-09-26 14:33

同学,你好
嗯嗯,是的

松代 追问

2022-09-26 14:38

汇算清缴时,招待费用纳税调增,如果企业亏损,调增的招待费可以弥补亏损不缴纳,不用交税吗

小菲老师 解答

2022-09-26 14:41

同学,你好
嗯嗯,是的

松代 追问

2022-09-26 14:44

那记账的时候还是按发票如实记对吧,要调增时才去另外列支调增的金额?

小菲老师 解答

2022-09-26 14:45

同学,你好
嗯,是这样的

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相关问题讨论
你好!没有。都是要调整的
2019-04-29 15:04:03
你好,调增的只是所得额,不一定都是交税的,如果所得额是负数的,不用交税
2018-12-11 16:38:04
同学,你好 可以参考 6000-70000×0.005=5650
2022-09-26 14:26:19
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03
你好是年报做纳税调增
2019-12-30 20:19:48
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