送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-09-27 11:45

你好,这个需要合并到工资薪金里面做账。

ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问

2022-09-27 11:47

但是已经填写报销单打款了,要怎么写分录呢

东老师 解答

2022-09-27 11:47

借管理费用 贷 应付职工薪酬  借应付职工薪酬 贷库存现金

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个需要合并到工资薪金里面做账。
2022-09-27 11:45:57
这个是专票么,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行
2019-06-06 11:17:51
借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-老板 借:其他应付款-老板 贷:银行存款
2021-12-21 09:57:27
你好 借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;库存现金
2019-02-18 14:24:07
视同工资,分录如下: 1、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2017-09-30 15:03:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...