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惘然
于2017-06-20 18:50 发布 2111次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-20 18:53
您好,这个没有具体限制的,据实入账即可。
惘然 追问
2017-06-20 18:56
@王老师:不是有个规定说这些费用不能超过年收入的百分之多少吗
王雁鸣老师 解答
2017-06-20 19:01
您好,不是不能超过,而是企业所得税前规定,按招待费用的60%,或者按收入的0.5%计算,哪个金额小按哪个税前扣除,剩余部分不能税前扣除而已。
2017-06-20 19:25
@王老师:是不是说比如我这个项目款是1000万,我招待费10万,我只能按招待费的60%扣除就是6万,或者1000万*0.5%=5万,哪个多我就按哪个这样子?
2017-06-20 20:25
您好,是的哪个多就是按哪个,是哪个少就按哪个税前扣除。按您上面说的就是只能扣除5万元,剩余5万元调增利润,交企业所得税。
2017-06-20 20:30
@王老师:剩余的5万还要交增值税呀,你之前说是按月算的还是按年算
2017-06-20 20:32
您好,不交增值税,要交企业所得税的。按年算的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2017-06-20 18:56
王雁鸣老师 解答
2017-06-20 19:01
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2017-06-20 19:25
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2017-06-20 20:25
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2017-06-20 20:32