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jossonli
于2017-06-20 21:59 发布 873次浏览
999
职称: 注册会计师
2017-06-20 22:03
公司是一般纳税人,上月开具发票金额有误,已经跨月了,要怎么进行申报和冲销?
999 解答
2017-06-20 22:14
如果是增值税专用发票可以按照国税发〔2007〕18号规定处理: 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申 单,并在申 单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 具体情况可向主管国税局咨询。
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999 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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999 解答
2017-06-20 22:14